A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésének adózása

témák
  • munkába járás /
  • költségtérítés /
  • cafeteria /
  • utazási költségek /
  • külföldi kiküldetés /

A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésének adózása - TANTERMI és ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS

4+1 ok, amiért érdemes a Pentánál fejlesztenie tudását

1.

Gyakorlatorientált konferencia sok példával

Az előadás megértését releváns példák ismertetésével segítik előadóink.

2.

Választ kap kérdéseire

A közvetítés lehetővé teszi, hogy felmerülő kérdéseit megírja előadónknak, aki az előadást követő konzultáció keretében megválaszolja azokat.

3.

Kreditpontok: Könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek

Kreditpontos határozatok elfogadása folyamatban van a Pénzügyminisztériumnál az ÉLŐ online konferencia esetén.

4.

Kényelmes környezet

Otthonról kényelmes környezetben, az elhangzottakra fókuszálva tekintheti meg a rendezvényt.

+1

Kedvezmény

Speciális ajánlattal készültünk új és visszatérő résztvevőinknek egyaránt. Válasszon lenti kedvezményeink közül!

Jelentkezem

Tematika

1. A munkába járás költségtérítése gyakorlati példákkal
  • ­ A jogszabályi háttér.
  • ­ A költségtérítés és a cafetéria juttatások kapcsolata.
  • ­ A munkába járás és az üzleti út.
  • ­ A lakóhely értelmezése (belföldi és külföldi lakóhely).
  • ­ A munkavégzés különböző jogviszonyai (pl. határozott munkaidő, alkalmi munkavállalás stb.).
  • ­ A munkavégzés helye (azonos munkahely, változó munkahely).
  • ­ A költségtérítési szabadság és betegállomány esetén.
  • ­ Költségtérítési lehetőségek távmunka és home office esetén.
  • ­ Tömegközlekedési költségek megtérítésének kötelezettsége és lehetőségei.
  • ­ A pótszolgáltatások (pl. 1. osztály, hálókocsi, IC stb.) költségeinek megétrítése.
  • ­ Az integrált jegyek és bérletek megtérítése.
  • ­ A közlekedési költségek megtérítéséhez szükséges bizonylatok.
  • ­ A helyi közlekedési lehetőségek megtérítésének kötelezettsége és lehetőségei.
  • ­ Bérletek, jegyek, utalványos, START-kártyák.
  • ­ A munkavállaló saját gépjárművének használata (klasszikus, hibrid, elektromos).
  • ­ Üzemanyagkártya biztosítása.
  • ­ A munkáltató tulajdonában lévő gépjárművének magáncélra (munkába járás) történő használata.
  • ­ A csoportos munkába járás biztosítása.
  • ­ A parkolási költségek és a parkolási lehetőség biztosítása.
  • ­ Az autóutak, autópályák használatának díja.
  • ­ A munkába járás költségeinek kezelése a személyi jövedelemadóban.
  • ­ A munkába járás költségeinek kezelése a társasági adóban.
  • ­ A munkába járás költségeinek kezelése a kisvállalti adóban.
  • ­ A munkába járás költségeinek kezelése az általános forgalmi adóban
2. A belföldi kiküldetés költségtérítése gyakorlati példákkal  
  • ­ A belföldi kiküldetés értelmezése.
  • ­ A kiküldetés alátámasztásához szükséges dokumentáció.
  • ­ A kiküldetési rendelvény és az útnyilvántartás (eltérő adózás).
  • ­ A kiküldetési rendelvény kiállításának lehetősége (ki kinek),
  • ­ Honnan kezdődik és mikor ér véget a kiküldetés?
  • ­ A költségtérítési kötelezettség.
  • ­ Utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök.
  • ­ A napidíj adókötelezettsége (adómentessége).
  • ­ Az utazási költségek megtérítése.
  • ­ Tömegközlekedés költségeinek elszámolása.
  • ­ A helyi közlekedési költségek elszámolása.
  • ­ A szállásdíj megtérítése.
  • ­ Szabadidős tevékenységek finanszírozása.
  • ­ A reprezentáció és az üzleti ajándék.
  • ­ Képzési költségek (szakmai konferenciák), tanulmányutak.
  • Étkezési költségek.
  • Biztosítási díjak (baleset, casco, poggyász stb.)
3. A külföldi kiküldetés költségtérítése gyakorlati példákkal 

  • ­ A külföldi kiküldetés értelmezése.
  • ­ A kiküldetés alátámasztásához szükséges dokumentáció.
  • ­ Honnan kezdődik és mikor ér véget a kiküldetés?
  • ­ Belföldiek külföldre, külföldiek belföldre történő kiküldetése.
  • ­ Kiküldetési költségek tovább számlázása.
  • ­ A költségtérítési kötelezettség.
  • ­ Az „oda-vissza” kiküldetések idejének egybeszámítása.
  • ­ Utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök valutában.
  • ­ Utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök devizában.
  • ­ Az adóelszámolás során alkalmazandó átváltási árfolyamok.
  • ­ A napidíj fizetésének kötelezettsége.
  • ­ Az utazási költségek megtérítése.
  • ­ A tömegközlekedés (vasút, autóbusz, hajó, repülőgép) költségei.
  • ­ Saját gépjárműhöz kapcsolódó költségek.
  • ­ Céges autó biztosítása.
  • ­ Belföldi és külföldi parkolási díjak.
  • ­ Balföldi és külföldi autóutak használatának költségei.
  • ­ A szállásdíj megtérítése, szállás biztosítása (szálloda, panzió, saját ingatlan).
  • ­ A külföldi szolgáltatások teljesítései helye, a számlák kezelése az áfában.
  • ­ Szabadidős tevékenységek finanszírozása.
  • ­ A reprezentáció és az üzleti ajándék.
  • ­ Biztosítási díjak (baleset, casco, poggyász stb.)
  • ­ A visszarendelések költségtérítései.
  • ­ A kiküldetés költségeinek kezelése a személyi jövedelemadóban.
  • ­ A kiküldetés költségeinek kezelése a társasági adóban.
  • ­ A kiküldetés költségeinek kezelése a kisvállalati adóban.
  • ­ A kiküldetés költségeinek kezelése az általános forgalmi adóban.
  • ­ A kiküldetés költségeinek kezelése az idegenforgalmi adóban.
  • ­ A kiküldetés költségeinek kezelése a cégautóadóban.
4. Konzultáció

Jelentkezem

A konferencián előadó szakértők

(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)

  • Sándorné Új Éva

    Sándorné Új Éva

    okleveles adószakértő, okleveles pénzügyi revizor

Részvételi díj
23.900 Ft / fő / konferencia
KEDVEZMÉNY(EK)
1. Díjmentes

Konferencia bérlettel rendelkező okleveles adószakértő képzés hallgatóinak (10 alkalomig), valamint a Könyvelőiroda-Vezetők Klub tagjai részére (5 alkalomig) a részvétel díjmentes.

2. Koránkelő Kedvezmény: 19.900 Ft

2023. március 1-ig jelentkezők esetében 19.900 Ft a részvételi díj.

3. Csoportos kedvezmény: 17.900 Ft

Egy cégtől kettő vagy több jelentkező esetén 17.900 Ft/fő a részvételi díj. A jelentkezéseket egy napon szíveskedjenek leadni.

4. KVK, Civil klub, MTBSZE, MOKLASZ kedvezmény: 17.900 Ft

A 2023. évben a KVKCivil klubMTBSZEMOKLASZ tagjai számára 17.900 Ft a részvételi díj.

Ellátás

A tantermi képzés részvételi díja tartalmazza a konferencia szüneteiben elfogyasztható kávét, frissítőt és péksüteményeket.

Kedvezményeink egymással nem összevonhatóak! A kedvezmény érvényesítésének feltétele a díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése.

Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!

1. VÁLASSZON IDŐPONTOT! KATTINTSON A FEHÉR NÉGYZETBE!

Kérjük előbb válasszon időpontot!

Rendben

A mérlegképes kreditpontos rendszerben számvitel témakörben min. 8 kreditpontot kell gyűjteni. Pirossal jelöljük a könyvelői kreditpontok számát, ha csak számviteli vagy legalább 8 számviteli kreditet tartalmaznak.

  • könyvelőknek
  • adótanácsadóknak
  • okleveles adószakértőknek
  • adószakértőknek
  • könyvvizsgálóknak
Előadás / konferencia
Időpont
Helyszín
Ebéd
Kreditpontok
A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésének adózása
Szabad helyek száma: 49
03.08.
09:00-14:15
ÉLŐ ONLINE
közvetítés, ZOOM
Ebéd
-
Kreditpontok
A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésének adózása
Szabad helyek száma: 40
03.08.
09:00-14:15
TANTERMI
V. Sas u. 25.
Ebéd
-
Kreditpontok
2. Adja meg adatait!
PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább